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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229018
Data de emissão 29/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 530,00
Valor Liquidado R$ 530,00
Valor Pago R$ 530,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO DA LOCALIDADE VOLTA DO RIACHO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.
CPF do Ordenador ***642223**
Dados do Credor
Nome do Credor JONAS VALDERI DE SOUSA
CPF/CNPJ ***619633**
Endereço SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI, 0, CENTRO, CEP:
Cidade SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA CAIXA DAGUA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO DA LOCALIDADE VOLTA DO RIACHO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/12/2022 9 1 530,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 530,00